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鐵山街道2021年部門預算分析及2022年預算草案

發(fā)布日期:2022-03-10 來源: 瀏覽次數(shù):

舞鋼市鐵山街道辦事處

2021年部門預算分析及2022年預算草案文號: 索引號:005452110/2018-00039 發(fā)布部門:市財政局 發(fā)布日期:2018-10-23

第一部分 2021年財政預算執(zhí)行情況分析

一、一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1437.5萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加46萬元,增長8%。主要原因是工資上漲,人員經(jīng)費增加。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1437.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1070.5萬元,占75%;社會保障和就業(yè)(類)支出52萬元,占3%;衛(wèi)生健康(類)支出20萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出102萬元,占8%;農(nóng)林水(類)支出133萬元,占9%;其他支出(類)支出60萬元,占4%。

(三)具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1250.5萬元,支出決算為1437.5萬元,完成年初預算的115%。

其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為930.5萬元,支出決算為1070.5萬元,完成年初預算的115%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員有調(diào)整,工資增加

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為62萬元,支出決算為52萬元,完成年初預算的84%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政醫(yī)療(款)行政醫(yī)療(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為40萬元,支出決算為102萬元,完成年初預算的255%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是追加土地補償。

5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村公益事業(yè)(項)。年初預算為198萬元,支出決算為133萬元,完成年初預算的67%。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1437.5萬元。其中:人員經(jīng)費1087.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出……;公用經(jīng)費350萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.1萬元,支出決算為15萬元,完成預算的87%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支,不超上年數(shù)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

無。

(二)項目績效自評結(jié)果。

無。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無。

第二部分 2022年度預算草案

 

一、收入支出預算安排總體情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年收、支總計均為1094.1元,與2021年相比,收、支總計均減少343.4元。主要原因:壓減開支

二、收入預算安排

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年收入預算安排1094.1元,其中:財政撥款收入1094.1元;專項收入0萬元;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預算安排

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年支出預算1094.1元,按用途劃分為:工資福利支出 1057,占97 %;商品服務(wù)支出37.13 %。

四、財政撥款收入支出預算總體安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年一般公共預算收支預算1094.1元,與2021年相比,一般公共預算收支預算343.4元。主要原因:壓減開支

五、一般公共預算支出預算安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年一般公共預算支出年初預算為1094.1萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1043.1萬元,占95%;社會保障和就業(yè)(類)支出31萬元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出20萬元,占2%。

六、政府性基金預算支出預算安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年政府性基金預算支出0萬元,與2021年持平。

八、三公經(jīng)費安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022 “三公”經(jīng)費公共預算13.1萬元,比2021年減少1.9萬元,主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約,嚴控公務(wù)用車和公務(wù)接待支出。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數(shù)與2021年一致。

(二)公務(wù)用車運行維護費預算11.9萬元,占“三公”經(jīng)費總額的90%,預算數(shù)比2021年減少4.1萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務(wù)用車制度,嚴格控制公務(wù)用車范圍,主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)用車購置0萬元,預算數(shù)與2019年一致。

(三)公務(wù)接待費預算1.2萬元,占“三公”經(jīng)費總額的10%。預算數(shù)與2021年度決算數(shù)減少3.3萬元。主要原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務(wù)接待,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)接待費主要用于接待上級相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待。

九、其他重要事項安排說明

一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年,機關(guān)運行經(jīng)費支出預算60萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

二)政府采購支出情況


舞鋼市鐵山街道辦事處2022年,政府采購預算安排20萬元,與2021年相比沒有變動,主要用于政府機關(guān)及各村村室辦公設(shè)備購置。